按照公司年度计划,2021年公司内部审核工作于4月7日—16日如期进行。本次内审是为了验证公司管理体系活动和有关结果与资质认定、实验室认可相关准则、要求的符合性,确保体系运行的有效性、过程的可靠性,为管理体系的改进提供依据。此次内审由公司质量负责人抽调各基层检测室内审员组织成立内审组,依据CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》、RB/T 214—2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》以及我公司建立的体系文件,对中心检测室及7个分支检测室通过抽查记录、查看现场、提出问题等方式进行审。内审组对审核时发现的不足和存在的问题与受审部门进行了交流沟通,大家对审核提出的不符合项都认真分析原因、积极制定纠正预防措施,现场内审结束后,内审员继续追踪各检测室不符合项的整改及验证关闭情况。
内部审核是自我纠正、查缺补漏、不断完善的一个过程。通过本次内审,掌控了体系运行过程中存在或潜在的质量隐患,及时督促各检测室进行纠正与预防,为质量改进提供有效依据和提升方向。
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